灵活、高扩展性、易维护的预算模型
• 不同业务部门或分支机构间指标口径不统一,导致数据难以比对和分析 • 强大表单运算函数支持能力,支持excel运算取数公式 • 自定义存、取数模型,可扩展性强 • 预算任务智能化开启、监控、提醒
内置多场景化的目标预测模型
• 实现多因素场景管理,包含市场利率因素、内部定价因素、税率因素、风险因素、客户行为因素、规模节奏因素 • 实现多场景、多版本的测算,支持版本对比分析与量、价归因分析 • 实现账户级现金流模拟预测和重定价,最大限度的保障存量预测规模、损益结果的精准度
支持高效规范的预算编制过程
• 根据预算模型自动生成预算数据,自动汇总 • 预算编制过程中根据检查规则对数据进行规范化检验 • 编制过程中实现业财一体 • 类excel操作,支持数据导入、导出,快速复制
支持实现科学、规范、灵活的预算控制与调整流程
• 按照管理需求自定义预算控制策略 • 与费用报销管理系统无缝衔接进行控制,与绩效系统打通进行目标传达 • 对预算执行控制结果进行预警提醒 • 支持多种调整方式 • 可控制调整的范围
实现预算数据的集中管控,提供多种预算分析方式
• 支持业务申请过程中与预算系统的数据交互,对预算进行集中管控 • 提供多种预算分析方式,包括多版本、多方案的对比与归因分析 • 提供预算执行分析、预算滚动测算分析
高可扩展性的系统架构
• 系统架构设计逻辑清晰,可扩展性强 • 建立统一的数据标准模型以及数据校验体系,保证数据口径的一致性与准确性 • 提供标准接口与相关系统进行对接